数码产品税
数字商品是可下载的文件或其他电子供应的产品。居住在欧盟(EU)的消费者必须按其本国适用的税率为数字商品支付增值税(VAT),而不管销售者位于哪里。
但在某些司法管辖区,你不需要对数字产品征收销售税。向当地税务专家咨询,确保你了解你所在地区的要求。
对数字产品免税
如果你只有几个免税的数字产品,你可以避免对这些单独的产品征税。数字产品不需要传统意义上的发货,所以您可以同时关闭发货功能。
步骤:
打开产品。
在定价部分,取消对这种产品征税.
在航运部分,取消这是一个物理产品.
点击保存.
通过批量更新来免除大量的数字产品
如果你需要一次豁免大量的数字产品,你可以做批量更新。要执行此过程,您需要熟练地进行编辑. csv
文件。
步骤:
出口需要更新的产品
. csv
文件,然后编辑以下列中的值:在Product CSV中要编辑的字段 CSV域 设置 变体需要运输 将该值设置为false。 变体应税 将该值设置为false。 变种克 将该值设置为0。 当你完成你的
. csv
文件,进口送到你的商店去。一定要选中这个选项更换当前所有有相同手柄的产品.
欧盟的数字商品
欧盟的数字商品在立法中被定义为广播、电信和以电子方式提供而非运输的服务。网上发送的礼品卡不包括在定义中。
你可以阅读增值税的规则欧盟的数字服务.咨询税务专家,让你知道欧盟增值税规则如何适用于你。
增值税基于客户所在地
如果你向欧盟的客户销售数字产品,那么你需要根据客户的位置收取增值税。
例如,如果你是一个荷兰商人,你向德国的客户销售数字产品,那么你必须向客户收取19%的德国增值税。你可以启用欧盟数字增值税税率功能让这个过程更容易。
增值税登记
您可以通过以下方式之一注册增值税:
- 在你做生意的每个欧盟国家登记增值税。
- 注册迷你一站式服务(MOSS)在欧盟成员国或地区。你的当地税务机关可以为您提供更多有关如何注册MOSS的细节。
买家位置的证据
如果你销售数字产品,那么一些税务机构会要求你收集并记录两份买家位置的证据。对于每一个订单,Shopify都会为您提供账单地址和客户的IP地址。账单地址显示在订单页面上。单击,可验证IP地址是否正确查看完整的分析在欺诈分析部分。
如果一个IP地址与账单地址来自不同的国家,那么您应该获得关于其位置的另一个证据。向税务专家咨询,确保你有足够的证据向税务当局申报。
启用数字商品增值税税率
为了简化对您的数字商品的增值税收费,您可以为每个欧盟国家自动分配增值税税率。
如果您为数字商品启用增值税税率,那么将创建一个收集站,并且每当您出售收集站中的产品时,将根据客户的账单地址自动应用正确的增值税税率。
启用增值税税率将创建一个手工产品集合为每个欧盟国家自动分配增值税设置。调用默认集合数字产品增值税,但您可以将其更改为使用任何手动集合。有关更多信息,请参见将数字增值税税率应用于不同的征收
步骤:
- 在税计算部分中,点击对数码产品征收增值税.
- 点击保存.
- 在你的集合页面,点击数字产品增值税.
- 在产品部分,搜索产品或点击浏览,然后把你的数码产品加入收藏。
- 添加数字产品后,单击保存.
将数字增值税税率应用于不同的征收
在您创建初始数字产品增值税收集,您可以将该费率应用到另一个数字商品的收集。
步骤:
- 从你的Shopify管理,点击设置>税收和关税.
- 在税计算部分中,点击改变集合.
- 搜索要使用的集合,或从列表中选择集合。
- 点击保存.
查看您使用的增值税税率
如果您已经启用了数码产品增值税税率,然后您可以在运输列表中看到应用于每个国家的增值税设置。
在查看您的费率之前,确保每个国家都在您的航运区列表.
步骤:
- 在税收的地区部分中,点击设置或编辑旁边是一个欧洲国家的名字。数字商品增值税见税收将覆盖部分。
禁用数字商品的增值税税率
如果您禁用欧盟数字增值税税率功能,然后重新启用它,您必须重新分配您的喜欢收集如果不使用默认值。
步骤:
- 在税计算部分,取消对数码产品征收增值税.